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公司出差報銷制度

| 黎民

公司出差報銷制度【篇1】

第一條

為了保證公司正常經(jīng)營活動,加強公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理、節(jié)約的原則下,同時保障出差人員工作與生活的需要,結(jié)合公司實際情況,制定本辦法。

第二條

本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。

第三條

本辦法適用于公司各部門。

第四條

綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門,財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門,其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門。

第五條

出差辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。

審批說明:

員工因公出差時,一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批,省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準;部門負責(zé)人和公司副總經(jīng)理出差,均需總經(jīng)理批準。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借支單”,寫清借款人、部門、用途、金額等事項,由部門負責(zé)人批準后,經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核,總經(jīng)理審

批后方可借款。出差時借款,以“前賬不清、后賬不借”為原則,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門負責(zé)人的責(zé)任。

《借支單》格式:

第六條

差旅費報銷程序

1、差旅費報銷流程圖

(1)凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管

領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

(3)出差回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬,超過三天報銷差費,按總費用的___%扣罰。

2、《差旅費報銷單》格式:

第七條

差旅費報銷標準

差旅費是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。

1、住宿標準(金額單位:元):

(1)如遇特殊情況超以上標準規(guī)定的,需由本人申請說明情況,由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明,報總經(jīng)理核準同意后方可報銷。

(2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

(3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差,由公司統(tǒng)一支付的,個人不再報銷。

(4)晚上乘車,在車上過夜的不予計算住宿天數(shù),不能報銷住宿費。

2、伙食補助標準:

(1)出差當(dāng)天往返的,上午7:___時至下午5:___時為一餐,下午5:___時至晚上10:00為二餐。晚上10:___時以后至次日凌晨7:___時的可增加一餐補貼。

(2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當(dāng)?shù)厝藛T),每人每天伙食補助費___元。

(3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差,由公司統(tǒng)一支付的,個人不再享受伙食補助費。

(4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市),在出差期間不享受公司工作餐的補貼。

3、市內(nèi)交通費:

市內(nèi)交通費在標準內(nèi)憑據(jù)報銷,如遇特殊情況超標準的,需由本人申請說明情況,由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明,方可報銷。

4、交通工具標準:

(1)確因工作特殊需要乘飛機,需事先報總經(jīng)理批準同意方可給予報銷,但一般情況下,不允許乘飛機。

(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理核準,方可報銷;一般情況不允許報銷。

(3)乘坐火車連續(xù)超過___小時者,而不乘臥鋪的`可憑所乘車票的差價___%加發(fā)補貼。

(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

5、通訊費報銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,按實際通話清單,經(jīng)審核后屬公司業(yè)務(wù)的按實報銷。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規(guī)定。

第八條

補充規(guī)定

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

3、另行聘用或有協(xié)議的人員,按其規(guī)定或協(xié)議考核的,不享受以上報銷制度和補貼待遇。

公司出差報銷制度【篇2】

為進一步加強對差旅費的管理,適應(yīng)當(dāng)前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:

一、公出人員交通費1、 公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。3、 乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%。特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

二、 公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:人員地區(qū)部門經(jīng)理以上人員副科長以上人員、高級職稱人員其他人員直轄市、計劃單列市實報實銷150100省會城市實報實銷12080其他地區(qū)實報實銷100601、 自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當(dāng)日往返補助15元。3、   公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負責(zé)解決,補助費每人每天40元。4、  公司員工陪同部門經(jīng)理外出的.,隨部門經(jīng)理的標準報銷。5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。6、 旅途期間,在非工作地不許滯留。7 、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準,否則發(fā)生費用自理。三、   報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。四、?   報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。五、?  本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。 

公司出差報銷制度【篇3】

一、總則

1.1、為了加強公司對員工出差的管理,細化員工差旅費報銷標準,結(jié)合相關(guān)財務(wù)制度及公司實際情況,特制定本制度;

1.2、員工出差是指員工離開原工作地區(qū),進行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動,根據(jù)出差目的地不同,分為國內(nèi)出差和國外出差,根據(jù)公司目前情況,本制度所指出差均為國內(nèi)出差;

1.3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。

二、部門職責(zé)

2.1、財務(wù)部負責(zé)差旅費報銷;

2.2、行政部負責(zé)出差火車票和機票的預(yù)定;

2.3、各部門負責(zé)本制度的執(zhí)行。

三、出差及報銷程序

3.1、目的地分類標準

序號 分類 說明 1 A 國內(nèi)一線城市:北京、上海、廣州、深圳 2 B 國內(nèi)二線城市:重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市 3 C 國內(nèi)三線城市:除一線、二線城市外的所有國內(nèi)城市 3.2、往返大交通

3.2.1、標準:

序號 級別 飛機 火車 長/短途汽車

其他交通工具 備注 1 總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理 頭等艙/公務(wù)艙 軟席/一等座 不限 1、大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟、最便捷的方式;

2、飛機票費用(含燃油費、機場建設(shè)費)如低于其他費用的,可直接選擇飛機。 2 副總/總監(jiān)/總助 經(jīng)濟艙 軟席/一等座 不限 3 各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管 經(jīng)濟艙 硬席/二等座 不限 4 其他員工 / 硬席/二等座 不限 3.2.2、當(dāng)飛機票費用(含燃油費、機場建設(shè)費)低于火車或其他交通費用時,主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應(yīng)說明火車和機票折后價格的對比),并最終以行政部確認的機票和火車票為準;

3.2.3、團體出差,長途交通及其他交通費用一律集體買單,憑有效單據(jù)實報實銷;

3.3、餐費報銷標準:

3.3.1、員工出差期間,應(yīng)選擇包含早餐的酒店,或在酒店內(nèi)用早餐,早餐費用可包含在住宿費用中,因此不另予報銷;

3.3.2、員工出差餐費報銷不分地區(qū)、員工級別,補貼標準上限為50元/天/人,填寫《領(lǐng)款憑證》報銷(見附件三);

3.3.3、團體出差,集體就餐,集體買單,集體就餐標準參照3.3.4的標準,填寫《領(lǐng)款憑證》(見附件三)經(jīng)審批后報銷,超出部分個人分攤,實報實銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷;

3.3.4、出差出發(fā)或返回(指到達出發(fā)城市)當(dāng)天的餐費報銷計算如下:

序號 級別 餐費補助 1 總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理 實報實銷 2

其他員工 出發(fā)或回程當(dāng)天時間 出發(fā)或回程當(dāng)天餐費補貼 合計 中 晚 出發(fā) 12:00及以前 25 25 50 返回 13:00及以后 25 0 25 出發(fā) 18:00及以前 0 25 25 返回 19:00及以后 25 25 50 3.4、住宿費用報銷

3.4.1、住宿標準

序號 級別 各類地區(qū)住宿費用標準 A B C 1 總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理 實報實銷 2 副總/總監(jiān)/總助 300 270 240 3 各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管 270 240 210 4 其他員工 240 210 180 3.4.2、經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差,必須安排同性別的2人住一標準間,報銷保準從高報銷;

3.5、除大交通外其他交通費用標準:

3.5.1、員工往返機場,在公司不能派車的情況下,應(yīng)乘坐機場大巴或換乘其他交通工具,但以下情況,可以乘坐出租車:

3.5.1.1、由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;

3.5.1.2、晚上21:30后到達目的地,下機后當(dāng)?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通;

3.5.2、員工出差期間市內(nèi)交通費用應(yīng)遵循節(jié)約原則,以乘坐市內(nèi)交通為主,盡量控制出租車費用,尤其是長距離高額的出租車費用;

3.5.3、員工出差期間的交通費用實報實銷;

3.6、通訊費用標準:

3.6.1、已享有手機費用補貼的員工,不予報銷出差期間的通訊費;

3.6.2、未享有手機費用補貼的員工,憑賬單和通話清單,實報實銷出差期間因公產(chǎn)生的話費;

3.7費用補充說明:

3.7.1、員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過,或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間,按加班計考勤,除此之外員工在出差期間一般不報計加班;

3.7.2、員工出差必須提前申請,并填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一),經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、批準后方可出差;

3.7.3、員工填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)時,需將出發(fā)及回程的時間填寫完整,否則不予審批;

3.7.4、員工出差期間,必須嚴格按照審批時間執(zhí)行,如需因工作需要延長,應(yīng)先與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通,待主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可實行,并在出差回到公司后,重新填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)并重新審批;

3.7.5、員工出差如需借支的,憑審批后的《出差預(yù)算申請表》(見附件一)填寫《借支單》,金額不得超過《出差預(yù)算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;

3.7.6、員工出差歸來后,應(yīng)在5天內(nèi)進行費用報銷申請,所有費用按現(xiàn)有的費用報銷程序進行報銷;

3.7.7、員工出差機票由行政部負責(zé)預(yù)定,費用統(tǒng)一由行政部報銷,員工報銷時需扣除機票費用,住宿費用由員工自行在酒店前臺結(jié)算;

3.7.8、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔(dān),額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日,作為事假處理;

3.7.8、報銷出差費用時,需提供合理票據(jù),具體如下:

3.7.8.1、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單,明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用,酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致,住宿費用不得單晚超標,不得累計均衡報銷,單晚超標部分由個人自行承擔(dān);

3.7.8.2、大交通費用需提供相應(yīng)單據(jù),乘坐飛機需提供登機牌;

3.7.8.3、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點;

3.7.8.4、任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章,且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司),否則,一律視為無效票據(jù)不予報銷;

3.7.8.5、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷;

3.7.8.6、所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費用,需在報銷時解釋原因并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字審核后方可報銷;

3.7.8.7、公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋,并決定是否報銷;

3.7.8.8、凡員工乘坐大交通出發(fā)時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的,須從公司出發(fā),返程抵達石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間),須回公司上班。

四、附則

4.1、本制度由財務(wù)部和行政部負責(zé)解釋;

4.2、本制度自 年 月 日執(zhí)行,原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

公司出差報銷制度【篇4】

參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,特制定如下制度及規(guī)定:

一、長途報銷標準:

1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表,注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。申請表先由部門負責(zé)人審核簽字,再交總經(jīng)理簽批,最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的,應(yīng)電話告之行政辦,行政辦進行登記,員工出差回公司后再補填。

2、出差過程中涉及宴請的應(yīng)事先填寫宴請申請單,出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導(dǎo),否則公司將不予報銷。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經(jīng)事先審批不予報銷。

3、員工出差期間,每天必須以郵件或手機短信的形式將當(dāng)日工作向公司匯報,出差回公司后整理成出差報告,作為差旅費報銷的依據(jù)。

4、員工出差期間的費用標準如下:

a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū),住宿費按100元/夜報銷,餐費補貼30元;地市級以上地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼30元。

b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼20元;地市級以上地區(qū),按80元/夜報銷,餐費補貼20元。

出差回公司三天之內(nèi),出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出詳細的說明和分析,寫出出差報告,憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)(相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等),報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

二、短途報銷標準:

1、市內(nèi)不分職級,統(tǒng)一標準執(zhí)行:公交車費實報實銷,一般市內(nèi)不報誤餐費,特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷。

三、電話費用

公司原則上不報銷手機費用,因公出差的可報銷當(dāng)月電話費用,實報實銷,須出具發(fā)票。

四、本規(guī)定自____年2月1日起試行。

公司出差報銷制度【篇5】

為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。

一、差旅費開支范圍:

適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算,住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。

2、車船費在規(guī)定的標準范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實報銷,零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷,各分廠部門必須嚴格控制。

3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內(nèi),按招待費用管理規(guī)定報銷。

4、出差應(yīng)選擇價格較低的交通工具,需乘坐飛機時,經(jīng)董事長事先批準,可坐普通艙。需乘坐輪船的,公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐二等艙外,其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據(jù)實報銷機場大巴車費,經(jīng)董事長特別批準可報銷的士費。

二、出差借款審批程序:

各分廠、部室出差人員借款時,必須填寫借款單并注明出差地點,由部門負責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),財務(wù)部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則,認真審核后方能借款。

三、差旅費報銷程序:

經(jīng)批準出差辦事人員,回廠一周之內(nèi)必須辦理報銷手續(xù),應(yīng)填寫《差旅費報銷單》,并列明事由、時間、線路后交部門負責(zé)人審核簽字,如實際報銷與借款地點不符時應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,再交財務(wù)部門審核簽字后,按差旅費報銷制度執(zhí)行。

四、出差費用標準:

1、工作人員區(qū)外出差:

1.1住宿費限額內(nèi)憑票報銷,限額如下:

總經(jīng)理每天70元。

副總及銷售人員每天60元。

其他人員每天50元。

限額之內(nèi)節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。

1.2市內(nèi)交通費憑票報銷,每人每天15元。限額之內(nèi)節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。

1.3伙食費補助標準

上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元,其余地區(qū)每人每天補助15元。

1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

1.5乘坐列車報銷標準:

將火車硬座票、臥輔票、空調(diào)費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費,不再另外報銷上述費用。500公里以內(nèi)乘坐火車出差人員,按車票記載金額報銷。

1.6會務(wù)費:

(1)工作人員外出參加會議,應(yīng)嚴格控制參會人數(shù),凡需開支會務(wù)費須持會議通知或參會申請,經(jīng)部門主管簽字批準方可開支。

(2)參會出差途中按規(guī)定標準報銷。會議期間凡交納(含食宿)會務(wù)費的,其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷,會議期間食宿費用自理或未交納會務(wù)費的,按本規(guī)定對應(yīng)報銷標準報銷。

1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1、1、1、3支報。

1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差,按自治區(qū)出境(出國)管理辦法支報。

2、工作人員自治區(qū)內(nèi)出差:實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷,無補助。

3、公司員工探親假旅費報銷標準:

3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批,凡在500公里以上者,憑火車票以每公里0、20元計發(fā)綜合旅費,中轉(zhuǎn)住宿費比照1、1支報,超限不報。中轉(zhuǎn)市內(nèi)交通費比照1、2支報,超限不報;500公里以下的按車票面額計報,包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。

3.2享受四年一次探親的員工,經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行,并扣除本人基礎(chǔ)工資的30%(自理);500公里以內(nèi)員工的四年一次探親比照3、1標準計報,但不扣本人基礎(chǔ)工資的30%。

報銷中如有作弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰;再次作弊者,當(dāng)次所有報銷票據(jù)全部不予報銷,給予當(dāng)事人必要的處理。

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